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    滴滴打車電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅嗎?你想知道的都在這里!

    發(fā)布時間:2024-05-06 15:37 熱度:267

    最近有粉絲朋友咨詢小博關(guān)于發(fā)票的問題,例如,普通發(fā)票和專用發(fā)票的區(qū)別有哪些?滴滴打車電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅嗎?下面博宇會計的小博給大家講解一下這塊。

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    圖源:pexels 

     

     

    一、普通發(fā)票和專用發(fā)票的區(qū)別有哪些?

     

    開票分為兩種:一是增值稅普通發(fā)票,二是增值稅專用發(fā)票,

     

    第一:發(fā)票開具的情形

     

    ①看合作方:合作方如果只要專用發(fā)票,那么您的企業(yè)必須要開專用發(fā)票對方才能接受。

     

    ②公司性質(zhì):小規(guī)模納稅人只能開具3%的發(fā)票,一般納稅人可以開具6%9%13%的發(fā)票,如果合作方只要13%的專業(yè)發(fā)票,那么您注冊的時候需要選擇一般納稅人。

     

    ③如果您合作方?jīng)]有任何要求,可以選擇注冊小規(guī)模納稅人;直至有客戶需求可申請一般納稅人。

     

    第二:增值稅普通發(fā)票的作用

     

    ①針對小規(guī)模納稅人和一般納稅人企業(yè):不管是小規(guī)模納稅人開具的還是一般納稅人開具的,都只能拿來作為增加公司的成本計算。

     

    第三:增值稅專用發(fā)票的作用

     

    ①針對小規(guī)模納稅人企業(yè):只能拿來作為增加公司的成本計算。

     

    ②針對一般納稅人企業(yè):可以抵扣企業(yè)開出去的銷項發(fā)票的稅額,也能作為增加公司成本的計算。

     

    二、滴滴打車電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅嗎?

     

    滴滴打車電子普通發(fā)票是可以抵扣進(jìn)項稅的。

     

    滴滴發(fā)票是指滴滴打車服務(wù)提供方向乘客開具的增值稅電子普通發(fā)票。依據(jù)《財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》明文規(guī)定,納稅人購買旅客運輸服務(wù),其進(jìn)項稅準(zhǔn)許從銷項稅額中抵稅。因此,滴滴發(fā)票不屬于不可抵扣項目

     

    企業(yè)在使用滴滴出行服務(wù)時,應(yīng)盡量使用企業(yè)賬號進(jìn)行支付,以便獲得發(fā)票并享受進(jìn)項稅抵扣的優(yōu)惠政策。另外,在抵扣時,企業(yè)需要按照規(guī)定的流程進(jìn)行操作,包括將金稅盤或稅控盤插入電腦,登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺,在平臺中選擇發(fā)票抵扣功能,輸入發(fā)票號碼進(jìn)行查詢,確認(rèn)無誤后保存,最后在所有收到的發(fā)票勾選完畢后,在確認(rèn)抵扣模塊中點擊確認(rèn)鍵即可完成抵扣操作。

     

    但是,需要注意的是,滴滴發(fā)票的抵扣有一定的限制條件。例如,發(fā)票上必須注明了稅額,并且發(fā)票的抬頭必須是公司的名稱。其次,如果發(fā)票為個人抬頭,則不允許抵扣。另外,發(fā)票的稅率欄必須是9%3%,沒有用于集體福利或個人消費等不得抵扣項目時,發(fā)票上注明的稅額才允許從銷項稅額中抵扣。

     

    三、關(guān)于發(fā)票的常見問題

     

    1、發(fā)票可以蓋財務(wù)專用章或公章嗎?

     

    不可以蓋財務(wù)專用章或公章。

     

    2、開具紅字發(fā)票有時間限制嗎?

     

    沒有時間限制,符合開具紅字發(fā)票的條件即可開具。

     

    3、取得了稅率填錯誤的普票,應(yīng)該如何處理?

     

    按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》規(guī)定,“不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為財務(wù)報銷憑證,任何單位和個人有權(quán)拒收”。因此,可將已取得的發(fā)票退回銷售方,并要求銷售方重新開具正確的發(fā)票。

     

    4、若購方專票已經(jīng)抵扣,如何開具紅字發(fā)票?

     

    購買方取得專票已抵扣的,可在發(fā)票新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

     

    5、銷售方開具的紅字發(fā)票,是否需要交給購買方?

     

    根據(jù)相關(guān)規(guī)定,購買方取得專票已抵扣的,由購買方根據(jù)問題4處理后,銷售方可開紅字發(fā)票,需要將紅字專票對應(yīng)的聯(lián)次(發(fā)票及抵扣聯(lián))交給購買方。注意:其他情形并未做明確規(guī)定的,應(yīng)與《信息表》保持一致,銷售方開具《信息表》的,紅字發(fā)票不需交給購買方;購買方開具《信息表》的,紅字發(fā)票需交給購買方。

     

    6、我是一般納稅人,準(zhǔn)備轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人。請問轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人之后,是否還可以自行開具增值稅專用發(fā)票?

     

    根據(jù)相關(guān)規(guī)定,轉(zhuǎn)登記納稅人,可以繼續(xù)使用現(xiàn)有稅控設(shè)備開具增值稅發(fā)票,不需要繳銷稅控設(shè)備和增值稅發(fā)票。

     

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